一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: 福泉市普乐文具店
三、 *采购项目编号: ************730
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年1月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7442 得力/deli 得力7442多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装(4000张) 18 2970.0 得力/deli7442 验收通过 2 富强 塑料杯 一次性杯子 40 120.0 富强A-4 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 何飞